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一是审计内容进进一步拓展,由过去的偏重经济管理权转变为以经济决策权为主线、以经济管理权为重点、以财政政策执行权为基点,进一步加强对党政领导干部“三权”的有效监督。二是注意审计方法,保证审计质量。该局在遵循《审计法》的基础上,注重审前调查,确定审计重点,制定切实可行的审计方案。在审计过程中,作到查会计资料与查会议记录、查合同及内部制度相结合,查帐务资料与调查走访、座谈相结合,审本级与延伸审计二、三级单位相结合,经济责任审计与财政财务收支审计、专项审计相结合,并抓好审前通知、进点公示、审后回访三个环节,将揭露、查处、规范和促进整改有机结合。三是突出审计重点,坚持四查四看。该局在实施项目过程中,重点查财政财务收支的真实性、合法性,看有无违法违纪行为;查国有资产的保值增值情况,看有无流失现象;查债权债务的真实性,合规性,看有无虚报漏报现象;查被审领导履行经济责任情况及遵守廉政纪律情况。四是审计联系制度进一步完善。该局在审计过程中坚持开好审前沟通会、审中座谈会、审后交换意见会,加强与组织、纪检监察等部门的联系,形成监督合力;五是进一步转变审计工作作风,增强审计服务质量,该局在日常审计工作中加强为被审单位服务的意识,及时了解部门和单位在财务管理和会计核算方面的难点和问题,要求审计干部不仅能发现问题,而且还能向被审单位提出改进问题的可行方法和措施,以便于纠正问题和帮助解决困难;并加强对相关问题的积累、综合、提炼和分析,及时向政府和组织部门反馈信息,提高审计结果的运用。
今年,该局共完成经济责任审计项目6个,完成县组织部下达任务的100%,查处违纪资金147万元,已收缴财政5万元。
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